深圳注冊公司:記賬和報(bào)稅流程。
2021-10-19 10:00:42
對于創(chuàng)業(yè)者來說,完成,拿到手后,就要和稅局開始打交道并著手的工作,一直強(qiáng)調(diào)記賬報(bào)稅的重要性,可具體應(yīng)該怎么做呢? 記賬報(bào)稅的方法與流程: 一、記賬報(bào)稅就是將公司各種費(fèi)用、成本、收入等明細(xì)登錄好并匯總成賬簿方便報(bào)稅時(shí)使用,本身是兩個步驟。 1、根據(jù)日常發(fā)生的業(yè)務(wù)填制記憑證。記賬憑證下要附正式發(fā)票。 2、根據(jù)記賬憑證登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、各明細(xì)分類賬。 3、月末,根據(jù)全月記賬憑證匯總,填制科目匯總表,據(jù)科目匯總表登記總賬。 (如果業(yè)務(wù)量很大,記賬憑證很多,也可以按旬匯總,登記總賬) 三、報(bào)稅,就是納稅申報(bào)。 納稅申報(bào)是指納稅人按照稅法規(guī)定的期限和內(nèi)容向機(jī)關(guān)提交有關(guān)納稅事項(xiàng)書面報(bào)告的法律行為,是納稅人履行納稅義務(wù)、承擔(dān)法律責(zé)任的主要依據(jù),是稅務(wù)機(jī)關(guān)稅收管理信息的主要來源和稅務(wù)管理的一項(xiàng)重要制度。 1、增值稅。增值稅是我國第一大稅種,有流水就征收,簡單點(diǎn)說,增值稅就是對增值額(即:買賣價(jià)格之間的差價(jià))征稅,它可以避免對同一商品或服務(wù),每一個流通環(huán)節(jié)的重復(fù)征稅。 增值稅的計(jì)算方法: :應(yīng)繳增值稅額=當(dāng)月銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額 對于一般納稅人來說,增值稅專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,而小規(guī)模不能。但這并不是說,作為的老板們就要交很多稅。 2、 企業(yè)所得稅是僅次于增值稅的第二大稅收來源。簡單點(diǎn)來理解就是對企業(yè)的利潤進(jìn)行征稅(嚴(yán)格來說,會計(jì)利潤和應(yīng)納稅所得額不同)。 除個人獨(dú)資企業(yè)和合伙企業(yè)以外的其他企業(yè),需要在利潤的基礎(chǔ)上繳納企業(yè)所得稅,稅率通常為25%。 注意:減半征收是指年度應(yīng)納稅所得額乘以50%以后,再按20%的稅率計(jì)算,也就是說實(shí)際稅負(fù)為10%。 另外,高新企業(yè),可以只繳15%;深圳前海符合要求的企業(yè)也是15%。 3、個人所得稅 一提到“個人所得稅”,大家普遍就是想到自己的工資,其實(shí)個人所得稅的征稅范圍比這要寬泛的多,“工資、薪金所得”只是個人所得稅征稅范圍中的一種。 4、印花稅
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